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    【工作進展情況】長豐縣審計局2020年上半年工作進展情況

    發布時間: 2020-07-10 09:42 編輯:縣審計局
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    一是持續實施國家重大政策措施落實情況審計,促進政令暢通。完成了20201-2季度重大政策措施落實情況跟蹤審計。

    二是不斷深化財政審計,促進公共資金安全規范高效使用。完成2019年度縣本級預算執行和其他財政收支情況審計,縣殘疾人聯合會、縣科技局等7個部門預算執行和其他財政收支情況審計。

    三是扎實開展領導干部經濟責任審計,促進領導干部守法守紀守規盡責。完成縣殘疾人聯合會、縣科技局等5個單位5名主要負責人經濟責任審計。

    四是不斷強化民生專項審計,促進惠民政策落到實處。完成2019年度扶貧政策落實及扶貧資金分配管理使用情況審計調查、長豐縣2019年度災后水利薄弱環節治理建設項目跟蹤審計、長豐縣2019年度廢棄物資源化利用項目資金使用管理情況審計、2019年度城鄉居民醫療保險基金收支情況審計、長豐縣公共場所無線局域網建設運營及項目資金使用管理情況審計、“中國好糧油”品質提升工程專項資金審計、新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計。

    五是加強內審工作指導和監督,夯實全覆蓋工作體系。認真貫徹落實縣政府《關于印發長豐縣內部審計工作規定的通知》(長政辦〔2018〕22號),提請縣政府印發下達縣直部門(單位)、鄉鎮(區)內部審計項目123個,積極構建全方位、寬領域、多維度、立體式的審計監督全覆蓋體系,繼續實行審計人員包聯鄉鎮(區)、縣直部門(單位)制度,指導幫助聯系單位的內審工作,督促內審工作中發現問題的整改落實,檢查內部審計工作開展情況,實行定期統計上報與通報制度,推進全縣內審工作制度化、規范化。

    三、多措并舉促進審計整改落實

    一是全面梳理,壓實責任。每個審計項目結束后,審計組對被審計單位存在的問題進行全面梳理,逐條逐項列出整改任務清單,建立整改臺賬,實行動態管理,明確被審計單位整改內容和時限,按時報送整改進度,在規定的時限內完成整改任務。

    二是跟蹤督查,清單銷號。定期開展對被審計單位問題整改落實情況督查,客觀反映被審計單位審計整改措施及成效,對被審計單位沒有整改或者整改不到位的事項,提出進一步整改意見,做到整改一件,銷號一件,直至被審計單位整改落實到位。

    三是明確職責,定期回訪。明確被審計單位主要負責人是審計查出問題整改第一責任人,按照縣政府的部署和要求以及縣審計局的審計報告,認真制定整改方案,列出整改任務清單,排出整改時間表,采取行之有效措施,及時進行整改落實,并在審計報告規定的時間內,將本單位整改方案和整改結果書面報告縣審計局,向社會公開。對審計發現問題整改落實情況進行回訪,通過查閱被審計單位賬簿、憑證、文件、會議記錄和被審計單位出臺的有關制度等資料,確保審計發現問題整改落實到位。

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